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| 31/03/2025 | 0001401/2025 | 0001401/2025 | LIQUIDACAO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DA VIAGEM DO PERIODO 26/03/25 A 28/03/25 TRANSPORTANDO PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UGMG EM BELO HORIZONTE.. | EDIMAR ALMEIDA DE OLIVEIRA | ***.381.816-** | R$ 150,00 |
| 24/03/2025 | 0001337/2025 | 0001337/2025 | LIQUIDACAO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS DE REEMBOLSO DE VIAGEM A ALVARENGA-MG NO PERIODO: 14 DE MARCO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA 101ª REUNIAO ORDINARIA DA RELBA - REDE LESTE DE BANCO DE ALIMENTOS. | DEVANIR RODRIGUES DOS REIS | ***.749.826-** | R$ 261,40 |
| 20/03/2025 | 0001256/2025 | 0001256/2025 | LIQUIDACAO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE VIAGEM A VITORIA-ES NO PERIODO: 19/03/2025, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO MEDICO. | EDIMAR ALMEIDA DE OLIVEIRA | ***.381.816-** | R$ 100,00 |
| 20/03/2025 | 0001255/2025 | 0001255/2025 | LIQUIDACAO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO PERIODO: 18/03/2025 A 19/03/2025, TRANSPORTANDO PACIENTE POS-TRANSPLANTADA PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO MEDICO. | GERALDO LAURINDO DOS SANTOS | ***.305.466-** | R$ 150,00 |
| 14/03/2025 | 0001217/2025 | 0001217/2025 | LIQUIDACAO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE VIAGEM A COLATINA-ES NO PERIODO: 10/03/2025 A 11/03/2025, TRANSPORTANDOA PACIENTE: ELIZA CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS SOUZA, JUNTAMENTE COM A MAE (CRISTIANE GONCALVES) DE SAO FELIX DE MINAS PARA REALIZACAO DE CONSULTA. | GERALDO LAURINDO DOS SANTOS | ***.305.466-** | R$ 375,00 |
| 13/03/2025 | 0001190/2025 | 0001190/2025 | LIQUIDACAO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE VIAGEMA ALTO RIO NOVO-ES NO PERIODO: 12/03/2025, PARA BUSCAR MUDAS DE CAFE PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. GASTOS ESSES QUE FORAM UTILIZADOS PARA A ALIMENTACAO DO MOTORISTA DO CAMINHAO, DO AJUDANTE E A DO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | ELSO HONORATO DA SILVA JUNIOR | ***.957.126-** | R$ 190,80 |
| 13/03/2025 | 0001188/2025 | 0001188/2025 | LIQUIDACAO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE VIAGEM A VITORIA-ES NO PERIODO: 10/03/2025 a 11/03/2025, TRANSPORTANDO A PACIENTE HELLENA CRISTINA NATALINA DE OLIVEIRA (CRIANCA) JUNTAMENTE COM A MAE, PARA REALIZAR CONSULTA/AVALIACAO COM CIRURGIAO PEDIATRICO. | SANDRO ROSA SALOMAO | ***.727.916-** | R$ 194,05 |
| 07/03/2025 | 0000927/2025 | 0000927/2025 | LIQUIDACAO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE VIAGEM A VITORIA-ES NO PERIODO: 04/03/2025 A 06/03/2025 PARA TRANSPORTAR PACIENTE POS-TRANSPLANTADA(REIGIANE ALMEIDA), JUNTAMENTE COM ACOMPANHANTE, QUE REALIZA ACOMPANHAMENTO NO HOSPITAL MERIDIONAL EM VITORIA. | EDIMAR ALMEIDA DE OLIVEIRA | ***.381.816-** | R$ 100,00 |
| 07/03/2025 | 0000926/2025 | 0000926/2025 | LIQUIDACAO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE VIAGEM NO PERIODO: 02/03/2025 A 03/03/2025, DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES E MANTENA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PARA HOSPITAIS (AMBULANCIA). REEMBOLSO COM GASTOS DE ALIMENTACAO. | CARLOS ANTONIO DA SILVA | ***.120.266-** | R$ 45,65 |