Atualizado em: 08/07/2025

Despesas com Passagens

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData
Processo
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
30/06/20250003246/20250003246/2025LIQUIDACAO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 16 A 18 DE JUNHO DE 2025, PARA CUMPRIR COMPROMISSOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.MARCOS ALEXANDRE GONCALVES SORDINE***.661.376-**R$ 3.351,18
27/06/20250003272/20250003272/2025LIQUIDACAOO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO, FNAS PELO BRASIL.LARA FIGUEIREDO ROSA***.324.106-**R$ 657,80
27/06/20250003271/20250003271/2025LIQUIDACAO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 23 E 24 DE JUNHO DE 2025 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.WESLEY GERMANO DE SOUZA***.787.576-**R$ 320,00
27/06/20250003270/20250003270/2025LIQUIDACAO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO, FNAS PELO BRASIL.EUSIANE GOMES DOS SANTOS***.787.856-**R$ 749,17
27/06/20250003247/20250003247/2025LIQUDACAO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE VIAGEM BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO, FNAS PELO BRASIL.DEVANIR RODRIGUES DOS REIS***.749.826-**R$ 388,77
24/06/20250003061/20250003061/2025LIQUIDACAO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS DE REEMBOLSO DA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG DOS DIAS 17/05/25 A 18/06/25 CONFORME RELATORIO E DOCUMENTO EM ANEXO.GERALDO LAURINDO DOS SANTOS***.305.466-**R$ 250,00
17/06/20250002997/20250002997/2025LIQUIDACAO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS GASTOS DA VIAGEM EM BELO HORIZONTE/MG PERIODO 14/06/25 A 15/06/25 TRANSPORTANDO SERVIDORAS DESTE MUNICIPIO EM PARTICIPACAO DO XXXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRTARIAS DE SAUDE (COSEMS) CONFORME RELATORIO EM ANEXO.GERALDO LAURINDO DOS SANTOS***.305.466-**R$ 300,00
13/06/20250003089/20250003089/2025LIQUIDACAO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DO DESLOCAMENTO A GOVERNADOR VALADRES - MG NO DIA 05/06/2025 A SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO E DOCUMENTO EM ANEXO.DEVANIR RODRIGUES DOS REIS***.749.826-**R$ 253,99
13/06/20250003088/20250003088/2025LIQUIDACAO QUE SE EMITE COBRIR GASTOS DE REEMBOLSO DA VIAGEM A GUANHAES-MG NO PERIODO DE 10/06/25 A 12/06/25 CONFORME RELATORIO EM ANEXO.MARCOS ALEXANDRE GONCALVES SORDINE***.661.376-**R$ 305,78
13/06/20250002948/20250002948/2025LIQUIDACAO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO PARA COBRIR OS GASTOS (COMBUSTIVEL) DA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG JUNTO A SANTA CASA BH TRANPORTANDO PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE NO REFERIDO LOCAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO.EDIMAR ALMEIDA DE OLIVEIRA***.381.816-**R$ 100,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS