Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoSERVICO MANUTENCAO ELETRICA - VEICULOS MEDIONISSAN FRONTIER SEATX4 PLACA: QOR 83384,0000R$ 147,00R$ 588,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
25/08/2021 0002313/2021 Original071 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTER$ 232.960,47
24/11/2021 0003442/2021 Original071 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTER$ 96.770,90
20/04/2022 0001392/2022 Original071 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTER$ 95.232,68
20/04/2022 0001645/2022 Original071 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTER$ 97.176,20
11/11/2022 0005131/2022 Original071 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTER$ 215.649,55
11/11/2022 0005131/2022 Original071 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTER$ 215.649,55
30/05/2023 0002441/2023 Original071 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTER$ 15.000,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
17/09/2021 0002313/2021 0002616/2021 OriginalOrcamentario071 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTER$ 232.960,47
08/12/2021 0003442/2021 0003663/2021 OriginalOrcamentario071 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTER$ 96.770,90
28/04/2022 0001392/2022 0001493/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados071 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTER$ 95.232,68
28/04/2022 0001645/2022 0001595/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados071 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTER$ 97.176,20
22/11/2022 0005131/2022 0004736/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados071 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTER$ 215.649,55
27/06/2023 0002441/2023 0002895/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados071 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTER$ 15.000,00
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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