Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialTALHERES DESCATAVEIS INCOLOR/BRANCO PEQUENOTalheres descartaveis incolor/branco pequeno (garfo ou colher para refeicao), pct com 50 unid.50,0000R$ 3,50R$ 175,00
MaterialCOADOR DE CAFECoador de cafe - caracteristicas tecnicas: em flanela com diametro de 12cm, com suporte em arame galvanizado e cabo em madeira.5,0000R$ 3,80R$ 19,00
MaterialGUARDANAPO DESCARTAVEL PEQUENO (COR BRANCA)GUARDANAPO DESCARTAVEL PEQUENO (COR BRANCA) MINIMO: 22X23CM PACOTE C/ 50 FOLHAS24,0000R$ 2,90R$ 69,60
MaterialPEDRA SANITARIA COM PERFUMEPedra Sanitaria com Perfume24,0000R$ 5,50R$ 132,00
MaterialPapel higienico folha simples picotada em rolo nao reciclado alta absorcao na cor branca dimensPapel higienico folha simples picotada, em rolo, nao reci0clado, alta absorcao, na cor branca, dimensoes de 10 cm x 30 m. a embalagem devera conter a marca do fabricante, dimensao, indicacao de nao reciclado, cor e lote do produto.pacote com 4 UNs.24,0000R$ 3,40R$ 81,60
MaterialALCOOL GEL ANTISEPTICO 70Alcool gel antiseptico 70 , Embalagem contendo 1.000ml, com dados de identificacao e procedencia caixa com 12 UNs4,0000R$ 91,00R$ 364,00
MaterialLENCO UMIDECIDOLenco Umidecido, Nao contem alcool etilico, fragrancia Suave de Aloe Vera, Dermatologicamente testado, com lanolina e vitamina E, embalagem contendo 400 lencos5,0000R$ 8,00R$ 40,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
05/01/2024 0000002/2024 Original223 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 881,20
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
09/01/2024 0000002/2024 0000069/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados223 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 881,20
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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